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NOTA DE EMPENHO 2019NE002992

Favorecido

ERON GODOIS MENEZES
R$ 645,20
 

CPF/CNPJ:

00003511866383

Emissão:

26/09/2019

Plano Interno:

000735

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

198753/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Educação para o Trânsito

Fonte:

Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000

Descrição

EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR LEVANTAMENTO DE DADOS, TAIS COMO ÁREA DE PERIMETRO URBANO, ESCOLAS, VIAS E PRAÇAS NO PERÍODO DE 25 A 29/09/2019 EM SÃO FRANCISCO DO BREJÃO, GOVERNADOR EDISON LOBÃO E BURITICUPÚ-MA PROCESSO 198753/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE002992 26/09/2019 645,20 645,20 645,20
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR LEVANTAMENTO DE DADOS, TAIS COMO ÁREA DE PERIMETRO URBANO, ESCOLAS, VIAS E PRAÇAS NO PERÍODO DE 25 A 29/09/2019 EM SÃO FRANCISCO DO BREJÃO, GOVERNADOR EDISON LOBÃO E BURITICUPÚ-MA PROCESSO 198753/2019
2019NE002992 26/09/2019 645,20 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR LEVANTAMENTO DE DADOS, TAIS COMO ÁREA DE PERIMETRO URBANO, ESCOLAS, VIAS E PRAÇAS NO PERÍODO DE
2019NL009511 26/09/2019 0,00 645,20 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB045946 27/09/2019 0,00 0,00 645,20

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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