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NOTA DE EMPENHO 2019NE000895

Favorecido

EDELVAN ROCHA L. SA
R$ 229,60
 

CPF/CNPJ:

00002945025302

Emissão:

24/04/2019

Plano Interno:

000744

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

81039/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento

Fonte:

Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000

Descrição

PAGAMENTO REF A DIARIAS NO PERIODO DE 02 A 03/05/2019 EM VIAGEM A LAGO DA PEDRA PARA REALIZAR EPDV, PROCESSO Nº81039/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000895 24/04/2019 229,60 229,60 229,60
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS NO PERIODO DE 02 A 03/05/2019 EM VIAGEM A LAGO DA PEDRA PARA REALIZAR EPDV, PROCESSO Nº81039/2019
2019NE000895 24/04/2019 229,60 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS NO PERIODO DE 02 A 03/05/2019 EM VIAGEM A LAGO DA PEDRA PARA REALIZAR EPDV, PROCESSO Nº81039/2019
2019NL002612 24/04/2019 0,00 229,60 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB009597 25/04/2019 0,00 0,00 229,60

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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