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NOTA DE EMPENHO 2019NE001996

Favorecido

GILSON CARLOS CARVALHO SOUSA
R$ 189,60
 

CPF/CNPJ:

00001848392389

Emissão:

27/06/2019

Plano Interno:

000743

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

133816/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento

Fonte:

Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000

Descrição

PAGAMENTO REF A 02 DIARIAS EM VIAGEM DE PINHEIRO A SAO LUIS PARA BUSCAR MATERIAL DE CONSUMO E LEVAR PROCESSOS PARA DIGITALIZAÇAO, PROCESSO Nº133816/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001996 27/06/2019 189,60 189,60 189,60
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REF A 02 DIARIAS EM VIAGEM DE PINHEIRO A SAO LUIS PARA BUSCAR MATERIAL DE CONSUMO E LEVAR PROCESSOS PARA DIGITALIZAÇAO, PROCESSO Nº133816/2019
2019NE001996 27/06/2019 189,60 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A 02 DIARIAS EM VIAGEM DE PINHEIRO A SAO LUIS PARA BUSCAR MATERIAL DE CONSUMO E LEVAR PROCESSOS PARA DIGITALIZAÇAO, PROCESSO Nº133816/2
2019NL005857 27/06/2019 0,00 189,60 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB024655 01/07/2019 0,00 0,00 189,60

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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