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NOTA DE EMPENHO 2019NE001201

Favorecido

AIRTON TEIXEIRA MARTINS
R$ 344,40
 

CPF/CNPJ:

00000623011360

Emissão:

14/05/2019

Plano Interno:

000744

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

98589/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento

Fonte:

Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000

Descrição

REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SANTA INÊS PARA VIANA, NO PERIODO DE 27 A 29/05/2019, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001201 14/05/2019 344,40 344,40 344,40
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SANTA INÊS PARA VIANA, NO PERIODO DE 27 A 29/05/2019, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR.
2019NE001201 14/05/2019 344,40 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SANTA INÊS PARA VIANA, NO PERIODO DE 27 A 29/05/2019, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VE
2019NL003585 14/05/2019 0,00 344,40 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB015854 22/05/2019 0,00 0,00 344,40

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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