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NOTA DE EMPENHO 2019NE000461

Favorecido

CARLOS DAVID VEIGA FRANCA
R$ 765,00
 

CPF/CNPJ:

00086961209300

Emissão:

23/09/2019

Plano Interno:

000705

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

101761/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Resgate e Salvamento

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

pagamento de diarias para pessoal militar referente a viagem para a cidade de tutun-ma a servico da cepdec/cbmma.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000461 23/09/2019 765,00 765,00 765,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar referente a viagem para a cidade de tutun-ma a servico da cepdec/cbmma.
2019NE000461 23/09/2019 765,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar referente a viagem para a cidade de tutun-ma a servico da cepdec/cbmma.
2019NL001362 25/09/2019 0,00 765,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB045919 27/09/2019 0,00 0,00 765,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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