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NOTA DE EMPENHO 2019NE000534

Favorecido

LAERCIO HENRIQUE LIMA SOUSA
R$ 765,00
 

CPF/CNPJ:

00050777661349

Emissão:

24/09/2019

Plano Interno:

000705

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

155432/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Resgate e Salvamento

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de pinheiro-ma a serviço da dat/cbmma.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000534 24/09/2019 765,00 765,00 765,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de pinheiro-ma a serviço da dat/cbmma.
2019NE000534 24/09/2019 765,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de pinheiro-ma a serviço da dat/cbmma.
2019NL001479 25/09/2019 0,00 765,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB045926 27/09/2019 0,00 0,00 765,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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