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NOTA DE EMPENHO 2019NE000604

Favorecido

ERNESTO LUIS DE F DE SOUSA
R$ 346,00
 

CPF/CNPJ:

00043762263353

Emissão:

25/09/2019

Plano Interno:

000713

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

104298/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para tutoia-ma a serviço da coordenadoria dos programas sociais/cbmma.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000604 25/09/2019 346,00 346,00 346,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para tutoia-ma a serviço da coordenadoria dos programas sociais/cbmma.
2019NE000604 25/09/2019 346,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para tutoia-ma a serviço da coordenadoria dos programas sociais/cbmma.
2019NL001446 25/09/2019 0,00 346,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB045925 27/09/2019 0,00 0,00 346,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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