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NOTA DE EMPENHO 2019NE000244

Favorecido

IZAC MUNIZ MATOS
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

00028840569391

Emissão:

30/04/2019

Plano Interno:

000710

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

89370/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR FORA DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADES DE NATAL-RN E BRASILIA-DF.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000244 30/04/2019 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR FORA DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADES DE NATAL-RN E BRASILIA-DF.
2019NE000244 30/04/2019 3.930,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DA 2019NE00244
2019NE000262 30/04/2019 -3.930,00 0,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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