Voltar

NOTA DE EMPENHO 2019NE000208

Favorecido

PAULO BRENO SANTANA SOUSA
R$ 612,00
 

CPF/CNPJ:

00005271488306

Emissão:

12/04/2019

Plano Interno:

000715

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

75965/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Prevenção de Risco

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA DEFESA CIVIL/CBMMA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000208 12/04/2019 612,00 612,00 612,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA DEFESA CIVIL/CBMMA.
2019NE000208 12/04/2019 612,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA DEFESA CIVIL/CBMMA.
2019NL000286 23/04/2019 0,00 612,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB010549 02/05/2019 0,00 0,00 612,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,