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NOTA DE EMPENHO 2019NE000331

Favorecido

DAVID MARTINS SOARES
R$ 1.388,00
 

CPF/CNPJ:

00000529474328

Emissão:

24/06/2019

Plano Interno:

000705

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)

Processo:

134031/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Resgate e Salvamento

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

DESPESA COM DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP. PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE COMANDANTES GERAIS PM/BM. NOTA 69/2019/GAB.CMT/CBMMA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000331 24/06/2019 1.388,00 1.388,00 1.388,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP. PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE COMANDANTES GERAIS PM/BM. NOTA 69/2019/GAB.CMT/CBMMA
2019NE000331 24/06/2019 1.388,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP. PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE COMANDANTES GERAIS PM/BM. NOTA 69/2019/GAB.C
2019NL000653 24/06/2019 0,00 1.388,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB023613 25/06/2019 0,00 0,00 1.388,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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