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NOTA DE EMPENHO 2019NE002312

Favorecido

FRANCISCO CLEVERTON DA SILVA
R$ 1.596,00
 

CPF/CNPJ:

00099306662300

Emissão:

28/11/2019

Plano Interno:

000699

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

259166/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Para custear despesas com diárias por ter seguido viagem pra acidade de Paraibano e Passagem Franca /MA período de 11, 14, 17, 20, 23, 26 e 29/11/2019 e mais 18, 21, 24, 27 e 30/12/2019 com a finalidade de realizar operação de contenção de ataques as agencias bancarias.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE002312 28/11/2019 1.596,00 1.596,00 1.596,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Para custear despesas com diárias por ter seguido viagem pra acidade de Paraibano e Passagem Franca /MA período de 11, 14, 17, 20, 23, 26 e 29/11/2019 e mais 18, 21, 24, 27 e 30/12/2019 com a finalidade de realizar operação de contenção de ataques as agencias bancarias.
2019NE002312 28/11/2019 1.596,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação despesas com diárias por ter seguido viagem pra acidade de Paraibano e Passagem Franca /MA período de 11, 14, 17, 20, 23, 26 e 29/11/2019
2019NL007733 03/12/2019 0,00 1.596,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB064556 05/12/2019 0,00 0,00 1.596,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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