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NOTA DE EMPENHO 2019NE001487

Favorecido

DENIS CARLOS RAMOS DE JESUS
R$ 399,00
 

CPF/CNPJ:

00097025704334

Emissão:

23/09/2019

Plano Interno:

000699

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

182758/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA CIDADE DE VIANA-MA NO PERÍODO DE 10 A 12/09/2019 A FIM DE EXECUTAR VISITA TÉCNICA NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DA CIDADE.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001487 23/09/2019 399,00 399,00 399,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA CIDADE DE VIANA-MA NO PERÍODO DE 10 A 12/09/2019 A FIM DE EXECUTAR VISITA TÉCNICA NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DA CIDADE.
2019NE001487 23/09/2019 399,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA CIDADE DE VIANA-MA NO PERÍODO DE 10 A 12/09/2019 A FIM DE EXECUTAR VISITA TÉCNICA NAS ESCOLA
2019NL005676 23/09/2019 0,00 399,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB045393 26/09/2019 0,00 0,00 399,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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