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NOTA DE EMPENHO 2019NE001861

Favorecido

JOSE CARLOS GOMES DA CONCEICAO
R$ 286,00
 

CPF/CNPJ:

00092476384372

Emissão:

20/11/2019

Plano Interno:

000699

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

242303/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM DA CIDADE DE CAXIAS/MA PARA A CIDADE DE PERITORÓ/MA NO PERÍODO DE 14/10 A 15/10/2019 , A FIM DE PARTICIPAREM DE OPERAÇÃO POLICIAL NA REFERIDA CIDADE.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001861 20/11/2019 286,00 286,00 286,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM DA CIDADE DE CAXIAS/MA PARA A CIDADE DE PERITORÓ/MA NO PERÍODO DE 14/10 A 15/10/2019 , A FIM DE PARTICIPAREM DE OPERAÇÃO POLICIAL NA REFERIDA CIDADE.
2019NE001861 20/11/2019 286,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM DA CIDADE DE CAXIAS/MA PARA A CIDADE DE PERITORÓ/MA NO PERÍODO DE 14/10 A 15/10/2019 , A FIM DE P
2019NL006909 20/11/2019 0,00 286,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB061161 25/11/2019 0,00 0,00 286,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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