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NOTA DE EMPENHO 2019NE002551

Favorecido

EDMILSON ALVES DE MESQUITA
R$ 2.261,00
 

CPF/CNPJ:

00080344127168

Emissão:

29/11/2019

Plano Interno:

000699

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

262156

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

CUSTEIO DESPESA COM DIÁRIAS POR VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GRAJAÚ A FORMOSA DA SERRA NEGRA , PARA REALIZAR ROTAS DE CONTENÇÃO NA PREVENÇÃO A CRIME CONTRA ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS, NO PERÍODO DE :11/11, 14/11, 17/11, 20/11, 23/11, 26/11, 29/11, 02/12, 05/12, 08/12, 11/12, 14/12, 17/12, 20/12, 23/12, 26/12, 29/12.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE002551 29/11/2019 2.261,00 2.261,00 2.261,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEIO DESPESA COM DIÁRIAS POR VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GRAJAÚ A FORMOSA DA SERRA NEGRA , PARA REALIZAR ROTAS DE CONTENÇÃO NA PREVENÇÃO A CRIME CONTRA ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS, NO PERÍODO DE :11/11, 14/11, 17/11, 20/11, 23/11, 26/11, 29/11, 02/12, 05/12, 08/12, 11/12, 14/12, 17/12, 20/12, 23/12, 26/12, 29/12.
2019NE002551 29/11/2019 2.261,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEIO DESPESA COM DIÁRIAS POR VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GRAJAÚ A FORMOSA DA SERRA NEGRA , PARA REALIZAR ROTAS DE CONTENÇÃO NA PREVENÇÃO A CRIME CONTRA
2019NL007895 03/12/2019 0,00 2.261,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB064431 05/12/2019 0,00 0,00 2.261,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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