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NOTA DE EMPENHO 2019NE001737

Favorecido

JOSE SOARES PEREIRA DE S JUNIOR
R$ 2.751,00
 

CPF/CNPJ:

00075597969315

Emissão:

25/10/2019

Plano Interno:

000699

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)

Processo:

229958/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Custear despesas com diárias por ter seguido viagem pra a cidade de Brasilia/DF no período de 20 a 26/10/2019 a fim de participar do 163º curso básico de Equoterapia

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001737 25/10/2019 2.751,00 2.751,00 2.751,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias por ter seguido viagem pra a cidade de Brasilia/DF no período de 20 a 26/10/2019 a fim de participar do 163º curso básico de Equoterapia
2019NE001737 25/10/2019 2.751,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesas com diárias por ter seguido viagem pra a cidade de Brasilia/DF no período de 20 a 26/10/2019 a fim de participar do 163º cur
2019NL006488 25/10/2019 0,00 2.751,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB053823 30/10/2019 0,00 0,00 2.751,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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