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NOTA DE EMPENHO 2019NE000935

Favorecido

JOSE SOARES PEREIRA DE S JUNIOR
R$ 519,00
 

CPF/CNPJ:

00075597969315

Emissão:

29/07/2019

Plano Interno:

000699

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

15331010/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS DO PROCESSO Nº 153310/2019 POR TER SEGUIDO VIAGEM PRA A CIDADE DE BACABAL NO PERÍODO DE 19 A 21/07/2019 REALIZAR POLICIAMENTO DURANTE O EVENTO DENOMINADO BACABAL FOLIA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000935 29/07/2019 519,00 519,00 519,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS DO PROCESSO Nº 153310/2019 POR TER SEGUIDO VIAGEM PRA A CIDADE DE BACABAL NO PERÍODO DE 19 A 21/07/2019 REALIZAR POLICIAMENTO DURANTE O EVENTO DENOMINADO BACABAL FOLIA
2019NE000935 29/07/2019 519,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DO PROCESSO Nº 153310/2019 POR TER SEGUIDO VIAGEM PRA A CIDADE DE BACABAL NO PERÍODO DE 19 A 21/07/2019 REALIZAR
2019NL002642 29/07/2019 0,00 519,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB032287 07/08/2019 0,00 0,00 519,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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