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NOTA DE EMPENHO 2019NE002169

Favorecido

LUIS AUGUSTO DE SOUSA LIMA
R$ 1.330,00
 

CPF/CNPJ:

00074316737368

Emissão:

22/11/2019

Plano Interno:

000699

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

258317/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA A CIDADE DE BREJO-MA ,PARA PARTICIPAREM DA OPERAÇÃO ROTA DE CONTENÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO ,NO PERÍODO DE 02 A 11/12/2019.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE002169 22/11/2019 1.330,00 1.330,00 1.330,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA A CIDADE DE BREJO-MA ,PARA PARTICIPAREM DA OPERAÇÃO ROTA DE CONTENÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO ,NO PERÍODO DE 02 A 11/12/2019.
2019NE002169 22/11/2019 1.330,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA A CIDADE DE BREJO-MA ,PARA PARTICIPAREM DA OPERAÇÃO ROTA DE CONTENÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO ,
2019NL007307 25/11/2019 0,00 1.330,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB063522 04/12/2019 0,00 0,00 1.330,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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