Voltar

NOTA DE EMPENHO 2019NE002229

Favorecido

JOAO DA MATA NETO
R$ 2.431,00
 

CPF/CNPJ:

00072399830300

Emissão:

28/11/2019

Plano Interno:

000699

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

258569/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM DA CIDADE DE SANTA INÊS PARA A CIDADE DE SANTA LUZIA DO TIDE -MA , A FIM DE ESTABELECER O REFORÇO DO POLICIAMENTO NAS ROTAS DE CONTENÇÃO,NO DIAS 10, 13, 16,19 , 22, 25, 28/11/2019, 01/12/2019, 04, 07, 10, 13, 16, 19, 22, 25 E 28/12/2019, .

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE002229 28/11/2019 2.431,00 2.431,00 2.431,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM DA CIDADE DE SANTA INÊS PARA A CIDADE DE SANTA LUZIA DO TIDE -MA , A FIM DE ESTABELECER O REFORÇO DO POLICIAMENTO NAS ROTAS DE CONTENÇÃO,NO DIAS 10, 13, 16,19 , 22, 25, 28/11/2019, 01/12/2019, 04, 07, 10, 13, 16, 19, 22, 25 E 28/12/2019, .
2019NE002229 28/11/2019 2.431,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM DA CIDADE DE SANTA INÊS PARA A CIDADE DE SANTA LUZIA DO TIDE -MA , A FIM DE ESTABELECER O REFORÇO
2019NL007714 02/12/2019 0,00 2.431,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB064431 05/12/2019 0,00 0,00 2.431,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,