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NOTA DE EMPENHO 2019NE001499

Favorecido

JOA STEFANE S FEITOSA
R$ 1.388,00
 

CPF/CNPJ:

00072173211315

Emissão:

23/09/2019

Plano Interno:

000699

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)

Processo:

198384/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA TERESINA /PI NO PERÍODO DE 11 A 14 /09/2019 A FIM DE REALIZAR VI CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DE SEGURANÇA PUBLICA( CEGESP)

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001499 23/09/2019 1.388,00 1.388,00 1.388,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA TERESINA /PI NO PERÍODO DE 11 A 14 /09/2019 A FIM DE REALIZAR VI CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DE SEGURANÇA PUBLICA( CEGESP)
2019NE001499 23/09/2019 1.388,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA TERESINA /PI NO PERÍODO DE 11 A 14 /09/2019 A FIM DE REALIZAR VI CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM
2019NL005776 24/09/2019 0,00 1.388,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB047055 03/10/2019 0,00 0,00 1.388,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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