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NOTA DE EMPENHO 2019NE002313

Favorecido

CARLOS DE JESUS OLIVEIRA FILHO
R$ 2.288,00
 

CPF/CNPJ:

00059035510330

Emissão:

28/11/2019

Plano Interno:

000699

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

258355/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Para custear despesas com diárias por ter seguido viagem ¿para a cidade de Caxias-Ma a Coelho Neto, a fim de realizar a Operação Rota de Contenção, desencadeada pelo 2º BPM. Período.13/11,16/11/19/11,22/11,25/11,28,11,01/12,04/12, 07/12, 10/12,13/12, 16/12, 19,12,22/12, 25/12 e 28/12.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE002313 28/11/2019 2.288,00 2.288,00 2.288,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Para custear despesas com diárias por ter seguido viagem ¿para a cidade de Caxias-Ma a Coelho Neto, a fim de realizar a Operação Rota de Contenção, desencadeada pelo 2º BPM. Período.13/11,16/11/19/11,22/11,25/11,28,11,01/12,04/12, 07/12, 10/12,13/12, 16/12, 19,12,22/12, 25/12 e 28/12.
2019NE002313 28/11/2019 2.288,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidar despesas com diárias por ter seguido viagem ¿para a cidade de Caxias-Ma a Coelho Neto, a fim de realizar a Operação Rota de Contenção, dese
2019NL007937 03/12/2019 0,00 2.288,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB065271 06/12/2019 0,00 0,00 2.288,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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