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NOTA DE EMPENHO 2019NE001664

Favorecido

ISMAEL DE SOUZA FONSECA
R$ 786,00
 

CPF/CNPJ:

00045943931368

Emissão:

15/10/2019

Plano Interno:

000699

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)

Processo:

218049/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Custeio de despesa com diárias, a fim de ser condecorado com a outorga de medalha de mérito, durante a solenidade alusiva aos 99 anos do corpo de Bombeiro Militar de Sergipe - CBMSE, conforme nota nº 20191001185246.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001664 15/10/2019 786,00 786,00 786,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custeio de despesa com diárias, a fim de ser condecorado com a outorga de medalha de mérito, durante a solenidade alusiva aos 99 anos do corpo de Bombeiro Militar de Sergipe - CBMSE, conforme nota nº 20191001185246.
2019NE001664 15/10/2019 786,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custeio de despesa com diárias, a fim de ser condecorado com a outorga de medalha de mérito, durante a solenidade alusiva aos 99 anos do corpo de Bomb
2019NL006281 15/10/2019 0,00 786,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB051263 17/10/2019 0,00 0,00 786,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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