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NOTA DE EMPENHO 2019NE001482

Favorecido

ISMAEL DE SOUZA FONSECA
R$ 786,00
 

CPF/CNPJ:

00045943931368

Emissão:

23/09/2019

Plano Interno:

000699

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)

Processo:

182758/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA CIDADE DE MACAPÁ- AP NO PERÍODO DE 05 A 06/09/2019 A FIM DE PARTICIPAR DE CERIMONIA DE PASSAGEM DE COMANDO DA 22ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001482 23/09/2019 786,00 786,00 786,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA CIDADE DE MACAPÁ- AP NO PERÍODO DE 05 A 06/09/2019 A FIM DE PARTICIPAR DE CERIMONIA DE PASSAGEM DE COMANDO DA 22ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA.
2019NE001482 23/09/2019 786,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA CIDADE DE MACAPÁ- AP NO PERÍODO DE 05 A 06/09/2019 A FIM DE PARTICIPAR DE CERIMONIA DE PASSAG
2019NL005671 23/09/2019 0,00 786,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB045393 26/09/2019 0,00 0,00 786,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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