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NOTA DE EMPENHO 2019NE001331

Favorecido

ISMAEL DE SOUZA FONSECA
R$ 346,00
 

CPF/CNPJ:

00045943931368

Emissão:

30/08/2019

Plano Interno:

000699

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Custear despesas com diárias por ter seguido viagem para cidade de Balsas-MA no período 27 a 28/08/2019 a fim de participar de Solenidade de abertura de implantação da Patrulha Maria da Penha.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001331 30/08/2019 346,00 346,00 346,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias por ter seguido viagem para cidade de Balsas-MA no período 27 a 28/08/2019 a fim de participar de Solenidade de abertura de implantação da Patrulha Maria da Penha.
2019NE001331 30/08/2019 346,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com diárias por ter seguido viagem para cidade de Balsas-MA no período 27 a 28/08/2019 a fim de participar de Solenidade de abertura
2019NL004090 30/08/2019 0,00 346,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB043231 18/09/2019 0,00 0,00 346,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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