CPF/CNPJ:
00040788261304
Emissão:
05/06/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
custear despesas com diárias por ter seguido viagem para cidade de Brasilia-DF no período de 03 a 07/06/19 a fim de participar de seminário promovido pelo ministério público militar .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000543 | 05/06/2019 | 1.572,00 | 1.572,00 | 1.572,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem para cidade de Brasilia-DF no período de 03 a 07/06/19 a fim de participar de seminário promovido pelo ministério público militar .
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2019NE000543 | 05/06/2019 | 1.965,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento parcial do empenho referente a diárias._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190110-00001 2019NE001148, 190110-00001 2019NL003273
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2019NE001148 | 13/08/2019 | -393,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem para cidade de Brasilia-DF no período de 03 a 07/06/19 a fim de participar de seminário promovido
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2019NL001773 | 05/06/2019 | 0,00 | 1.965,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento parcial do empenho referente a diárias._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190110-00001 2019NE001148, 190110-00001 2019NL003273
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2019NE001148 | 13/08/2019 | 0,00 | -393,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB020057 | 06/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.965,00 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: cancelamento parcial do empenho referente a diárias._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190110-00001 2019NE001148, 190110-00001 2019NL003273
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2019NE001148 | 13/08/2019 | 0,00 | 0,00 | -393,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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