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NOTA DE EMPENHO 2019NE000543

Favorecido

CARLOS ALBERTO GOMES CARVALHO
R$ 1.572,00
 

CPF/CNPJ:

00040788261304

Emissão:

05/06/2019

Plano Interno:

000699

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)

Processo:

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

custear despesas com diárias por ter seguido viagem para cidade de Brasilia-DF no período de 03 a 07/06/19 a fim de participar de seminário promovido pelo ministério público militar .

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000543 05/06/2019 1.572,00 1.572,00 1.572,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem para cidade de Brasilia-DF no período de 03 a 07/06/19 a fim de participar de seminário promovido pelo ministério público militar .
2019NE000543 05/06/2019 1.965,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento parcial do empenho referente a diárias._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190110-00001 2019NE001148, 190110-00001 2019NL003273
2019NE001148 13/08/2019 -393,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem para cidade de Brasilia-DF no período de 03 a 07/06/19 a fim de participar de seminário promovido
2019NL001773 05/06/2019 0,00 1.965,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento parcial do empenho referente a diárias._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190110-00001 2019NE001148, 190110-00001 2019NL003273
2019NE001148 13/08/2019 0,00 -393,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB020057 06/06/2019 0,00 0,00 1.965,00
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: cancelamento parcial do empenho referente a diárias._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190110-00001 2019NE001148, 190110-00001 2019NL003273
2019NE001148 13/08/2019 0,00 0,00 -393,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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