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NOTA DE EMPENHO 2019NE001666

Favorecido

AMERICO DO CARMO TRAVASSOS DA SILVA
R$ 572,00
 

CPF/CNPJ:

00037704931334

Emissão:

16/10/2019

Plano Interno:

000699

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

217002/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Custear despesas com diárias por ter seguido viajem pra a cidade de Urbano Santos no período de 19 a 22/2019 com a finalidade de participar de Operação de Policiamento Ostensivo e Preventivo no interior do Estado

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001666 16/10/2019 572,00 572,00 572,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias por ter seguido viajem pra a cidade de Urbano Santos no período de 19 a 22/2019 com a finalidade de participar de Operação de Policiamento Ostensivo e Preventivo no interior do Estado
2019NE001666 16/10/2019 572,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesas com diárias por ter seguido viajem pra a cidade de Urbano Santos no período de 19 a 22/2019 com a finalidade de participar d
2019NL006305 16/10/2019 0,00 572,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB051263 17/10/2019 0,00 0,00 572,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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