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NOTA DE EMPENHO 2019NE000497

Favorecido

JOZUEL PEREIRA SILVA
R$ 2.145,00
 

CPF/CNPJ:

00034327371300

Emissão:

28/05/2019

Plano Interno:

000699

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

CUSTEAR DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA AS CIDADES DE ROSÁRIO, BURITICUPU , IMPERATRIZ, BARRA DO CORDA, PINDARÉ MIRIM E ESTREITO NO PERIODO DE 25/03/19 A 08/04/19

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000497 28/05/2019 2.145,00 2.145,00 2.145,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA AS CIDADES DE ROSÁRIO, BURITICUPU , IMPERATRIZ, BARRA DO CORDA, PINDARÉ MIRIM E ESTREITO NO PERIODO DE 25/03/19 A 08/04/19
2019NE000497 28/05/2019 2.145,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEAR DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA AS CIDADES DE ROSÁRIO, BURITICUPU , IMPERATRIZ, BARRA DO CORDA, PINDARÉ MIRIM E ESTREITO NO PERIODO DE
2019NL001447 28/05/2019 0,00 2.145,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB018744 03/06/2019 0,00 0,00 2.145,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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