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NOTA DE EMPENHO 2019NE000512

Favorecido

ANTONIO CARLOS SODRE
R$ 3.144,00
 

CPF/CNPJ:

00028886097387

Emissão:

28/05/2019

Plano Interno:

000699

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)

Processo:

68534/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAJEM PARA A CIDADE DE MARABA/PA NO PERÍODO DE 19/03 A 26/03/2019, PARA ACOMPANHAR E COORDENAR AS INSTRUÇÕES FLUVIAIS E ALTURA DO 5º COSAR PMMA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000512 28/05/2019 3.144,00 3.144,00 3.144,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAJEM PARA A CIDADE DE MARABA/PA NO PERÍODO DE 19/03 A 26/03/2019, PARA ACOMPANHAR E COORDENAR AS INSTRUÇÕES FLUVIAIS E ALTURA DO 5º COSAR PMMA
2019NE000512 28/05/2019 3.144,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAJEM PARA A CIDADE DE MARABA/PA NO PERÍODO DE 19/03 A 26/03/2019, PARA ACOMPANHAR E COORDENAR AS INSTRU
2019NL001466 28/05/2019 0,00 3.144,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB019832 06/06/2019 0,00 0,00 3.144,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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