CPF/CNPJ:
00028383150300
Emissão:
05/09/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA CIDADE DE BARRA DO CORDA -MA NO PERIODO DE 13/08 A 16/08/2019 A FIM DE PARTICIPAR DE PALESTRA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE001347 | 05/09/2019 | 692,00 | 692,00 | 692,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA CIDADE DE BARRA DO CORDA -MA NO PERIODO DE 13/08 A 16/08/2019 A FIM DE PARTICIPAR DE PALESTRA
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2019NE001347 | 05/09/2019 | 692,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA CIDADE DE BARRA DO CORDA -MA NO PERIODO DE 13/08 A 16/08/2019 A FIM DE PARTICIPAR DE PALESTRA
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2019NL004700 | 05/09/2019 | 0,00 | 692,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB043176 | 18/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 692,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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