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NOTA DE EMPENHO 2019NE002427

Favorecido

HESROM ARAUJO NASCIMENTO
R$ 1.463,00
 

CPF/CNPJ:

00004863710348

Emissão:

28/11/2019

Plano Interno:

000699

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

257950/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

CUSTEAR DESPESAS COM 11 DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA AS CIDADES DE OLHO DÁGUA - VITORINO FREIRE - PAULO RAMOS E MARAJÁ DO SENA-MA ,REFERENTE A ROTA 2 , A FIM DE PARTICIPAR DA OPERAÇÃO ROTAS DE CONTENÇÃO QUE TEVE INICIO NO DIA 12/11/2019 E DURARÁ ATÉ O DIA 31/12/2019.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE002427 28/11/2019 1.463,00 1.463,00 1.463,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM 11 DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA AS CIDADES DE OLHO DÁGUA - VITORINO FREIRE - PAULO RAMOS E MARAJÁ DO SENA-MA ,REFERENTE A ROTA 2 , A FIM DE PARTICIPAR DA OPERAÇÃO ROTAS DE CONTENÇÃO QUE TEVE INICIO NO DIA 12/11/2019 E DURARÁ ATÉ O DIA 31/12/2019.
2019NE002427 28/11/2019 1.463,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESAS COM 11 DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA AS CIDADES DE OLHO DÁGUA - VITORINO FREIRE - PAULO RAMOS E MARAJÁ DO SENA-MA ,REFERENTE
2019NL007823 03/12/2019 0,00 1.463,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB064564 05/12/2019 0,00 0,00 1.463,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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