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NOTA DE EMPENHO 2019NE002280

Favorecido

DANILO RODRIGUES SOUSA
R$ 2.394,00
 

CPF/CNPJ:

00003972388357

Emissão:

28/11/2019

Plano Interno:

000699

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

258805/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

CUSTEIO PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM PARA AS CIDADES ARAGUANÃ, NOVA OLINDA, SANTA LUZIA DO PARUÁ, PRESIDENTE MÉDICE E MARANHÃOZINHO, PARA REALIZA OPERAÇÃO DE ROTA DE CONTENÇÃO CONTRA ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS NOS PERÍODOS:09/11, 12/11, 15/11, 18/11, 21/11, 24/11, 27/11, 30/11, 01/12, 04/12, 07/12, 10/12, 13/12, 16/12, 19/12, 22/12, 25/12, 28/12/2019.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE002280 28/11/2019 2.394,00 2.394,00 2.394,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEIO PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM PARA AS CIDADES ARAGUANÃ, NOVA OLINDA, SANTA LUZIA DO PARUÁ, PRESIDENTE MÉDICE E MARANHÃOZINHO, PARA REALIZA OPERAÇÃO DE ROTA DE CONTENÇÃO CONTRA ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS NOS PERÍODOS:09/11, 12/11, 15/11, 18/11, 21/11, 24/11, 27/11, 30/11, 01/12, 04/12, 07/12, 10/12, 13/12, 16/12, 19/12, 22/12, 25/12, 28/12/2019.
2019NE002280 28/11/2019 2.394,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM PARA AS CIDADES ARAGUANÃ, NOVA OLINDA, SANTA LUZIA DO PARUÁ, PRESIDENTE MÉDICE E MARANHÃOZINHO,
2019NL008005 03/12/2019 0,00 2.394,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB066787 13/12/2019 0,00 0,00 2.394,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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