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NOTA DE EMPENHO 2019NE002014

Favorecido

JOÃO RENATO DA SILVA SOUSA
R$ 1.330,00
 

CPF/CNPJ:

00003559091381

Emissão:

21/11/2019

Plano Interno:

000699

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

234958/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA AS CIDADES DE BACABAL E PRESIDENTE DUTRA -MA ,NO PERÍODO DE 16 A 25/10/2019 , A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA DE CARÁTER SIGILOSO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE002014 21/11/2019 1.330,00 1.330,00 1.330,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA AS CIDADES DE BACABAL E PRESIDENTE DUTRA -MA ,NO PERÍODO DE 16 A 25/10/2019 , A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA DE CARÁTER SIGILOSO.
2019NE002014 21/11/2019 1.330,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA AS CIDADES DE BACABAL E PRESIDENTE DUTRA -MA ,NO PERÍODO DE 16 A 25/10/2019 , A FIM DE TRATAR
2019NL007064 22/11/2019 0,00 1.330,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB063521 04/12/2019 0,00 0,00 1.330,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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