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NOTA DE EMPENHO 2019NE002559

Favorecido

CHAIS MARCELO QUEIROZ GOIS
R$ 2.261,00
 

CPF/CNPJ:

00001464815348

Emissão:

29/11/2019

Plano Interno:

000699

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

262156

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

CUSTEIO DESPESA COM DIÁRIAS POR VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GRAJAÚ A FORMOSA DA SERRA NEGRA , PARA REALIZAR ROTAS DE CONTENÇÃO NA PREVENÇÃO A CRIME CONTRA ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS, NO PERÍODO DE :12/11, 15/11, 18/11, 21/11, 24/11, 27/11, 30/11, 03/12, 06/12, 09/12, 12/12, 15/12, 18/12, 21/12, 24/12, 27/12, 30/12.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE002559 29/11/2019 2.261,00 2.261,00 2.261,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEIO DESPESA COM DIÁRIAS POR VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GRAJAÚ A FORMOSA DA SERRA NEGRA , PARA REALIZAR ROTAS DE CONTENÇÃO NA PREVENÇÃO A CRIME CONTRA ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS, NO PERÍODO DE :12/11, 15/11, 18/11, 21/11, 24/11, 27/11, 30/11, 03/12, 06/12, 09/12, 12/12, 15/12, 18/12, 21/12, 24/12, 27/12, 30/12.
2019NE002559 29/11/2019 2.261,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEIO DESPESA COM DIÁRIAS POR VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GRAJAÚ A FORMOSA DA SERRA NEGRA , PARA REALIZAR ROTAS DE CONTENÇÃO NA PREVENÇÃO A CRIME CONTRA
2019NL007913 03/12/2019 0,00 2.261,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB064431 05/12/2019 0,00 0,00 2.261,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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