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NOTA DE EMPENHO 2019NE001199

Favorecido

ANTONIO_JOSE DA SILVA SOUSA
R$ 1.735,00
 

CPF/CNPJ:

00067227570304

Emissão:

12/07/2019

Plano Interno:

000687

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)

Processo:

144046/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Civil

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

pagamento de 05(cinco) diárias de barra do corda-ma/são paulo-sp, período de 24 a 28/06/2019.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001199 12/07/2019 1.735,00 1.735,00 1.735,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de barra do corda-ma/são paulo-sp, período de 24 a 28/06/2019.
2019NE001199 12/07/2019 1.735,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de barra do corda-ma/são paulo-sp, período de 24 a 28/06/2019.
2019NL001936 12/07/2019 0,00 1.735,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB029065 22/07/2019 0,00 0,00 1.735,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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