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NOTA DE EMPENHO 2019NE001077

Favorecido

MARCONE SALES DA SILVA
R$ 612,00
 

CPF/CNPJ:

00057140499349

Emissão:

24/06/2019

Plano Interno:

000687

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

131889/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Mais Segurança

Unidade Gestora:

Polícia Civil

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/lago da pedra-ma, período de 19 a 22/06/2019.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001077 24/06/2019 612,00 612,00 612,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/lago da pedra-ma, período de 19 a 22/06/2019.
2019NE001077 24/06/2019 612,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/lago da pedra-ma, período de 19 a 22/06/2019.
2019NL001722 24/06/2019 0,00 612,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB025530 04/07/2019 0,00 0,00 612,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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