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NOTA DE EMPENHO 2019NE001925

Favorecido

GUILHERME SOUSA FILHO
R$ 1.211,00
 

CPF/CNPJ:

00024994430306

Emissão:

30/10/2019

Plano Interno:

000687

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

235172/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Civil

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

pagamento de 07(sete) diárias de são luís/balsas-ma, período de 21 a 27/10/2019.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001925 30/10/2019 1.211,00 1.211,00 1.211,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de 07(sete) diárias de são luís/balsas-ma, período de 21 a 27/10/2019.
2019NE001925 30/10/2019 1.211,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de 07(sete) diárias de são luís/balsas-ma, período de 21 a 27/10/2019.
2019NL003408 30/10/2019 0,00 1.211,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB054275 01/11/2019 0,00 0,00 1.211,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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