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NOTA DE EMPENHO 2019NE000233

Favorecido

JOSE REINALDO MORAES FERREIRA
R$ 306,00
 

CPF/CNPJ:

00022463976349

Emissão:

28/03/2019

Plano Interno:

000687

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

60385/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Mais Segurança

Unidade Gestora:

Polícia Civil

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

pagamento de 02(duas) diárias de são luís/pedreiras-ma, período de 16 a 17/03/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000233 28/03/2019 306,00 306,00 306,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/pedreiras-ma, período de 16 a 17/03/2019
2019NE000233 28/03/2019 306,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/pedreiras-ma, período de 16 a 17/03/2019
2019NL000342 29/03/2019 0,00 306,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB011245 06/05/2019 0,00 0,00 306,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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