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NOTA DE EMPENHO 2019NE001055

Favorecido

PEDRO HENRRIQUE FONSECA DE SOUTO FERNANDES
R$ 865,00
 

CPF/CNPJ:

00006578197435

Emissão:

19/06/2019

Plano Interno:

000687

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

131736/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Civil

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/buriti-ma, período de 14 a 18/06/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001055 19/06/2019 865,00 865,00 865,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/buriti-ma, período de 14 a 18/06/2019
2019NE001055 19/06/2019 865,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/buriti-ma, período de 14 a 18/06/2019
2019NL001690 19/06/2019 0,00 865,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB025352 04/07/2019 0,00 0,00 865,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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