CPF/CNPJ:
00094900884391
Emissão:
06/06/2019
Plano Interno:
000684
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0108839/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Segurança
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO REFERENTE A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A PRESIDENTE DUTRA/MA NO PERÍODO DE 30/05/2019 A 03/06/2019.__SERVIDOR: ANTONIO TAVARES GUIMARÃES FILHO - SD PM__REF. 10º FASE OPERAÇÃO MARANHÃO SEGURO __PROCESSO Nº 0108839/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE001144 | 06/06/2019 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A PRESIDENTE DUTRA/MA NO PERÍODO DE 30/05/2019 A 03/06/2019.__SERVIDOR: ANTONIO TAVARES GUIMARÃES FILHO - SD PM__REF. 10º FASE OPERAÇÃO MARANHÃO SEGURO __PROCESSO Nº 0108839/2019.
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2019NE001144 | 06/06/2019 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA REFERENTE A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A PRESIDENTE DUTRA/MA NO PERÍODO DE 30/05/2019 A 03/06/2019.__SERVIDOR: ANTONIO TAVARES GU
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2019NL003739 | 06/06/2019 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB020988 | 11/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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