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NOTA DE EMPENHO 2019NE001172

Favorecido

AUDIFRAM RIBEIRO DE SOUSA
R$ 1.038,00
 

CPF/CNPJ:

00062110144300

Emissão:

10/06/2019

Plano Interno:

000686

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

0111806/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Segurança Pública

Ação:

Repressão à Criminalidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA A IMPERATRIZ-MA NO PERIODO DE 02/06/2019 A 07/06/2019.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001172 10/06/2019 1.038,00 1.038,00 1.038,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA A IMPERATRIZ-MA NO PERIODO DE 02/06/2019 A 07/06/2019.
2019NE001172 10/06/2019 1.038,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA A IMPERATRIZ-MA NO PERÍODO DE 02/06/2019 A 07/06/2019.
2019NL003894 10/06/2019 0,00 1.038,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB026114 08/07/2019 0,00 0,00 1.038,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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