Voltar

NOTA DE EMPENHO 2019NE001474

Favorecido

ANA CLAUDIA ROSA SILVA DOS SANTOS
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

00047115700397

Emissão:

10/07/2019

Plano Interno:

000686

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

143108/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Segurança Pública

Ação:

Repressão à Criminalidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

N.E REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA PEDREIRAS/MA, NO PERÍODO DE 22/07/2019 A 26/07/2019.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001474 10/07/2019 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: N.E REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA PEDREIRAS/MA, NO PERÍODO DE 22/07/2019 A 26/07/2019.
2019NE001474 10/07/2019 865,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA N.E 1474, PROCESSO Nº 143108/2019 DEVIDO TEREM SIDO LANÇADAS EQUIVOCADAMENTE, CONSIDERANDO QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA AUTORIZAÇÃO DE ACRÉSCIMO PARA OS SEUS RESPECTIVOS SERVIDORES QUE CONSTAM NO PROCESSO.
2019NE001634 29/07/2019 -865,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: N.L REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA PEDREIRAS/MA, NO PERÍODO DE 22/07/2019 A 26/07/2019.
2019NL004764 10/07/2019 0,00 865,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA N.L 4764, PROCESSO Nº 143108/2019 DEVIDO TEREM SIDO LANÇADAS EQUIVOCADAMENTE, CONSIDERANDO QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA AUTORIZA
2019NL005115 10/07/2019 0,00 -865,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,