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NOTA DE EMPENHO 2019NE002967

Favorecido

SERGIO FERNANDO SOUSA CABRAL
R$ 865,00
 

CPF/CNPJ:

00045017204334

Emissão:

27/11/2019

Plano Interno:

000684

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

255828/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Segurança Pública

Ação:

Repressão à Criminalidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

NOTA DE EMPENHO, REF. A 05 DE DIÁRIAS DE SÃO LUIS/ MA A PRESIDENTE-DUTRA/MA, NO PERÍODO DE 21/11/2019 A 25/11/2019. DO PROCESSO Nº 0255828/2019.__SERVIDOR: SERGIO FERNANDO SOUSA CABRAL.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE002967 27/11/2019 865,00 865,00 865,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 05 DE DIÁRIAS DE SÃO LUIS/ MA A PRESIDENTE-DUTRA/MA, NO PERÍODO DE 21/11/2019 A 25/11/2019. DO PROCESSO Nº 0255828/2019.__SERVIDOR: SERGIO FERNANDO SOUSA CABRAL.
2019NE002967 27/11/2019 865,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO , REF. A 05 DE DIÁRIAS DE SÃO LUIS/ MA A PRESIDENTE-DUTRA/MA, NO PERÍODO DE 21/11/2019 A 25/11/2019. DO PROCESSO Nº 0255828/2019.
2019NL008874 28/11/2019 0,00 865,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB062998 29/11/2019 0,00 0,00 865,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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