Voltar

NOTA DE EMPENHO 2019NE002364

Favorecido

SERGIO FERNANDO SOUSA CABRAL
R$ 865,00
 

CPF/CNPJ:

00045017204334

Emissão:

27/09/2019

Plano Interno:

000684

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

204511/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Segurança Pública

Ação:

Repressão à Criminalidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

REFERENTE 5,0 DIARIAS DE SAO LUIS-MA A PRESIDENTE DUTRA-MA PERIODO DE 13/09/2019 A 17/09/2019 PROC.204511/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE002364 27/09/2019 865,00 865,00 865,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE 5,0 DIARIAS DE SAO LUIS-MA A PRESIDENTE DUTRA-MA PERIODO DE 13/09/2019 A 17/09/2019 PROC.204511/2019
2019NE002364 27/09/2019 865,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE 5,0 DIARIAS DE SAO LUIS-MA A PRESIDENTE DUTRA-MA PERIODO DE 13/09/2019 A 17/09/2019 PROC.204511/2019
2019NL007034 27/09/2019 0,00 865,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB046687 01/10/2019 0,00 0,00 865,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,