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NOTA DE EMPENHO 2019NE001090

Favorecido

AGLESON FERNANDES DA ROCHA
R$ 346,00
 

CPF/CNPJ:

00001902505344

Emissão:

28/05/2019

Plano Interno:

000676

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

0104805/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Segurança Pública

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

REF. PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DE SÃO LUIS-MA A TIMON-MA, NO PERÍODO DE 23/05/2019 A 24/05/2019. DO PROCESSO N°0104805/2019 .

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001090 28/05/2019 346,00 346,00 346,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DE SÃO LUIS-MA A TIMON-MA, NO PERÍODO DE 23/05/2019 A 24/05/2019. DO PROCESSO N°0104805/2019 .
2019NE001090 28/05/2019 346,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DE SÃO LUIS-MA A TIMON-MA, NO PERÍODO DE 23/05/2019 A 24/05/2019. DO PROCESSO N°0104805/2019 .
2019NL003420 28/05/2019 0,00 346,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB018436 31/05/2019 0,00 0,00 346,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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