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NOTA DE EMPENHO 2019NE001227

Favorecido

MANOEL MACHADO COELHO NETO
R$ 798,00
 

CPF/CNPJ:

00001374019305

Emissão:

18/06/2019

Plano Interno:

000672

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

0127334/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Segurança Pública

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á BARRA DO CORDA-MA NO PERÍODO DE 18/06/2019 Á 23/06/2019.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001227 18/06/2019 798,00 798,00 798,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á BARRA DO CORDA-MA NO PERÍODO DE 18/06/2019 Á 23/06/2019.
2019NE001227 18/06/2019 798,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á BARRA DO CORDA-MA NO PERÍODO DE 18/06/2019 Á 23/06/2019.
2019NL004082 18/06/2019 0,00 798,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB026148 08/07/2019 0,00 0,00 798,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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