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NOTA DE EMPENHO 2019NE011452

Favorecido

EMANUEL DENNER LIMA DE SENA ROSA
R$ 306,00
 

CPF/CNPJ:

00095258582353

Emissão:

06/09/2019

Plano Interno:

000633

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

4936711/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Descrição

REFERENTE Á DIÁRIAS NO PERÍODO DE 09/09 Á 11/09/2019 TRECHO SÃO LUIS/ARARI/SANTA INÉS/VITÓRIA DO MEARIM/MA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE011452 06/09/2019 306,00 306,00 306,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE Á DIÁRIAS NO PERÍODO DE 09/09 Á 11/09/2019 TRECHO SÃO LUIS/ARARI/SANTA INÉS/VITÓRIA DO MEARIM/MA.
2019NE011452 06/09/2019 306,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE Á DIÁRIAS NO PERÍODO DE 09/09 Á 11/09/2019 TRECHO SÃO LUIS/ARARI/SANTA INÉS/VITÓRIA DO MEARIM/MA.
2019NL022285 06/09/2019 0,00 306,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB040562 10/09/2019 0,00 0,00 306,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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