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NOTA DE EMPENHO 2019NE006942

Favorecido

ADELICI DA SILVA MARQUES
R$ 153,00
 

CPF/CNPJ:

00087242664349

Emissão:

22/07/2019

Plano Interno:

000585

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

4891662/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Formação Continuada dos Profissionais do Ensino Médio

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Descrição

REF. A 01 DIÁRIA NO PERÍODO DE 22/07/2019 A 23/07/2019 P/PARTICIPAR DE FORMACÃO EM PRÁTICAS EDUCACIONAIS DO PROGRAMA MAIS IDEB NO TRECHO BURITIRANA/IMPERATRIZ/MA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE006942 22/07/2019 153,00 153,00 153,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A 01 DIÁRIA NO PERÍODO DE 22/07/2019 A 23/07/2019 P/PARTICIPAR DE FORMACÃO EM PRÁTICAS EDUCACIONAIS DO PROGRAMA MAIS IDEB NO TRECHO BURITIRANA/IMPERATRIZ/MA
2019NE006942 22/07/2019 153,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A 01 DIÁRIA NO PERÍODO DE 22/07/2019 A 23/07/2019 P/PARTICIPAR DE FORMACÃO EM PRÁTICAS EDUCACIONAIS DO PROGRAMA MAIS IDEB NO TRECHO BURITIRANA/IM
2019NL013999 23/07/2019 0,00 153,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB029647 24/07/2019 0,00 0,00 153,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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