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NOTA DE EMPENHO 2019NE017144

Favorecido

EMILIA KARINA DE CARVALHO PENH
R$ 918,00
 

CPF/CNPJ:

00082768625353

Emissão:

19/11/2019

Plano Interno:

000633

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

4993590/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Descrição

REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 18/11/2019 A 24/11/2019 NO TRECHO SÃO LUÍS/MA/ITAIPAVA DO GRAJAU/GRAJAU/MA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE017144 19/11/2019 918,00 918,00 918,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 18/11/2019 A 24/11/2019 NO TRECHO SÃO LUÍS/MA/ITAIPAVA DO GRAJAU/GRAJAU/MA
2019NE017144 19/11/2019 918,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 18/11/2019 A 24/11/2019 NO TRECHO SÃO LUÍS/MA/ITAIPAVA DO GRAJAU/GRAJAU/MA
2019NL032433 19/11/2019 0,00 918,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB060415 21/11/2019 0,00 0,00 918,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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