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NOTA DE EMPENHO 2019NE003564

Favorecido

EMILIA KARINA DE CARVALHO PENH
R$ 612,00
 

CPF/CNPJ:

00082768625353

Emissão:

06/06/2019

Plano Interno:

000581

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

4855705/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Descrição

REF. A 04 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 10 A 14/06/2019 P/ REALIZAR VISTORIA E PRECURSORA EM OBRAS DE ESCOLAS DA REDE PUBLICA ESTADUAL DO TRECHO SÃO LUÍS/JENIPAPO DOS VIEIRAS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE003564 06/06/2019 612,00 612,00 612,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A 04 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 10 A 14/06/2019 P/ REALIZAR VISTORIA E PRECURSORA EM OBRAS DE ESCOLAS DA REDE PUBLICA ESTADUAL DO TRECHO SÃO LUÍS/JENIPAPO DOS VIEIRAS
2019NE003564 06/06/2019 612,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A 04 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 10 A 14/06/2019 P/ REALIZAR VISTORIA E PRECURSORA EM OBRAS DE ESCOLAS DA REDE PUBLICA ESTADUAL DO TRECHO SÃO LUÍS/JENI
2019NL008382 06/06/2019 0,00 612,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB020552 10/06/2019 0,00 0,00 612,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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