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NOTA DE EMPENHO 2019NE012335

Favorecido

ANTONIA CLEOMAR RABELO SOUSA
R$ 918,00
 

CPF/CNPJ:

00078339839349

Emissão:

18/09/2019

Plano Interno:

000585

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

4944823/2019

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Formação Continuada dos Profissionais do Ensino Médio

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Descrição

referente diarias no periodo de 15 a 21/09/2019 conf. rd n.3366/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE012335 18/09/2019 918,00 918,00 918,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: referente diarias no periodo de 15 a 21/09/2019 conf. rd n.3366/2019
2019NE012335 18/09/2019 918,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente diarias no periodo de 15 a 21/09/2019 .
2019NL024141 18/09/2019 0,00 918,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB044059 20/09/2019 0,00 0,00 918,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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