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NOTA DE EMPENHO 2019NE015625

Favorecido

CLAUDIO JOSE DE SOUZA
R$ 519,00
 

CPF/CNPJ:

00074679040378

Emissão:

06/11/2019

Plano Interno:

000633

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

4982517/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Descrição

REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 06/11/2019 A 09/11/2019 NO TRECHO BARRA DO CORDA/SÃO LUÍS/MA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE015625 06/11/2019 519,00 519,00 519,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 06/11/2019 A 09/11/2019 NO TRECHO BARRA DO CORDA/SÃO LUÍS/MA
2019NE015625 06/11/2019 519,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 06/11/2019 A 09/11/2019 NO TRECHO BARRA DO CORDA/SÃO LUÍS/MA
2019NL030203 07/11/2019 0,00 519,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB057603 12/11/2019 0,00 0,00 519,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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